8月24日,华住集团有限公司(华住集团,NASDAQ:HTHT;01179.HK)发布2023年第二季度及上半年业务业绩报告。财务数据显示,今年第二季度华住集团酒店营业额约203亿元(人民币,下同),同比增长72%;收入约55亿元,同比增长63.5%;归母净利润约10亿元,同比扭亏为盈,2022年第二季度华住集团归母净亏损3.5亿元;EBITDA(息税折旧及摊销前利润)约17亿元,2022年同期为-2.13亿元。
若不计入DH(德意志酒店集团及其附属公司),来自华住中国的营业额同比增长78.1%;收入约43.47亿元,同比增长76.6%;归母净利润约9.93亿元。
酒店住宿行业指标方面,华住中国第二季度的表现同比大幅上涨,其中ADR(日均房价)和RevPAR(可出租客房收入)均超过2019年同期。
其中,华住中国酒店第二季度的综合ADR为305元,同比上涨39.8%,较2019年同期上涨28.9%;综合入住率为81.8%,同比增长17.2个百分点,较2019年同期下降5.1个百分点;综合RevPAR为250元,同比增长77%,较2019年同期增长21.4%。
DH酒店方面,第二季度综合ADR为117欧元,同比增长5.6%;入住率约67.1%,同比增长7.3个百分点;RevPAR为78欧元,同比增长18.5%。
华住集团指出,第二季度在营中高档酒店数量同比增长18%,这也成为推动华住集团二季度ADR和RevPAR上涨的主要原因。
财报显示,截至2023年6月30日,华住集团全球范围在营酒店数量达8,750家,酒店客房数为844,417间,第二季度新签约酒店超1000家,创历史新高。其中,经济型酒店数量为4,872家,占比达55.68%;中档酒店数量为3,106家,占比35.50%。
华住集团首席执行官金辉表示:“随着第二季度旅行需求进一步增长,我们很高兴能够取得另一季强劲的业绩。对于华住中国业务,2023年第二季度的平均可出租客房收入已恢复至2019年第二季度水平的121%。按每月数据细分,2023年4月、5月及6月的平均可出租客房收入已分别恢复至2019年相应月份水平的127%、115%及123%。强劲的复苏继续主要受到第二季度日均房价增长的推动,这反映了产品组合变化及产品升级,以及区域公司成立后的进一步市场渗透和协同作用。我们加盟商的信心也持续提升,带动季内签约的新酒店逾1000家,数字创出新高。”
华住集团预计,今年第三季度收入同比增长幅度将介于43%至47%;若不计入DH,收入同比增长幅度将介于49%至53%。与此同时,公司提高对2023年全年的目标,预期收入同比增长幅度将介于48%至52%;若不计入DH,全年收入同比增长幅度将介于54%至58%。
截至当日港股收盘,华住集团-S报36.05港元/股,涨5.1%。
编辑/刘洋-广厦