7月30日,受北京市市政府委托,市审计局局长刘圣国向市第十六届人大常委会第二十五次会议作了《关于北京市2025年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。报告显示,就2025年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告反映的问题,相关部门、单位已上缴财政资金3816.9万元,归还原渠道资金4.1亿元,调账处理1524.7万元。
市审计局依法对2025年度市级预算执行和其他财政收支进行了审计。审计结果表明,总体看,本市强化资源统筹、优化支出结构、深化改革创新,推动积极的财政政策落地见效,实现收入稳步提高,支出保障有力,2025年度市级预算执行和其他财政收支情况较好。
同时,审计工作报告分别在市本级和市级部门预算执行和决算草案、重点专项、国有资产管理等相应板块中,围绕一般公共预算和政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算、市级基本建设预算执行情况、过紧日子要求落实、政府采购和政府购买服务管控、全面预算绩效管理情况,京津冀交通一体化政策落实、“两重”建设超长期特别国债相关资金使用、市级防灾救灾储备物资管理和资金使用、信息化基础设施建设运营、养老服务补贴补助资金管理使用、耕地保护政策落实、乡村产业融合发展政策落实等情况,以及市属国有企业、行政事业单位、国有自然资源资产等国有资产管理使用情况,深入揭示了问题。
市委、市政府高度重视审计查出问题整改工作。市委进一步加强对审计整改工作领导,要求各区各部门认真组织整改。市政府不断健全审计整改工作落实机制,组织召开审计整改工作联席会议,协调解决审计发现的重点难点问题,推动行业主管部门深入研究本领域审计发现问题,制定整改措施。主动接受市人大常委会对审计查出问题整改情况的监督,完成审计整改专题询问应答。审计监督与其他监督贯通协同不断深入,聚焦重点领域、典型问题加大措施配合力度,凝聚监督合力;与财政、国资等部门落实信息沟通、线索移交、成果共享机制,推动查找制度漏洞,规范行业管理。市审计局优化整改工作运行机制,建立全面整改、专项整改、重点督办相结合的审计整改总体格局,建立专业团队、配备专职人员,强化对审计整改全口径、全周期管理,组织开展审计整改“回头看”,做到对账销号,形成整改工作闭环。
截至2026年5月底,《关于北京市2024年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》反映的460个具体整改事项中,288个立行立改事项已全部完成整改,112个分阶段或持续整改事项已完成整改,其余60个事项正在积极推进整改。整改问题金额77.5亿元,建立健全制度261项,追责问责114人次。
目前,就2025年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告反映的问题,相关部门、单位已上缴财政资金3816.9万元,归还原渠道资金4.1亿元,调账处理1524.7万元。
报告显示,剖析问题产生的原因,主要是落实积极财政政策过程中,资金资源统筹盘活措施还需加强,财政事权和支出责任落实不到位,预算固化格局还未完全打破;习惯过紧日子思想树得不够牢,节约统筹管控能力有待提升;风险预判不足,主动应对复杂经济形势,防范化解风险的思路举措还不够有力;重点领域监督制约机制还不健全,行业监督管理责任还需进一步压实。结合审计发现的问题,提出审计建议:落实好更加积极财政政策,更好发挥资金效益;严格落实过紧日子要求,做到支出有依据、花钱有绩效、浪费有问责;稳妥有序防范化解重点领域风险,尽早识别、积极防范地方债务、国企经营领域风险隐患;持续加大审计查出问题整改力度,强化审计成果运用。
文/北京青年报记者 张月朦
编辑/周超